关于对合肥工业大学资产经营有限公司开展管理运营情况专项审计的公告
2026-04-2310根据学校党委统一部署,依据《合肥工业大学内部审计工作规定(修订稿)》(合工大党发〔2021〕9号)等有关规定,自即日起,学校审计处对合肥工业大学资产经营有限公司(含所属七家全资子公司)开展管理运营情况专项审计。
现将有关事项公告如下:
一、审计范围和时限
审计范围为合肥工业大学资产经营有限公司及所属七家全资子公司。审计时限为2023年1月4日至2026年3月31日,必要时将追溯至以前年度。
二、审计重点内容
1. 公司治理结构及决策机制运行情况;
2. 母子公司管理及内部控制建设、执行情况;
3. 绩效考核与薪酬管理机制建设及运行情况;
4. 薪酬发放合规性情况;
5. 对外投资及合作项目管理情况;
6. 国有资产管理及风险防控情况;
7. 以前年度审计发现问题整改落实情况;
8. 其他需要审计的相关事项。
三、反映渠道
审计期间,欢迎广大师生员工和有关单位、个人实事求是反映与本次审计有关的情况和问题。
联系电话:0551-62901138
受理时间:工作日8:00—17:30
特此公告。
合肥工业大学审计处
2026年4月20日
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