根据学校党委统一部署,依据《合肥工业大学内部审计工作规定(修订稿)》(合工大党发〔20219号)等有关规定,自即日起,学校审计处对合肥工业大学资产经营有限公司(含所属七家全资子公司)开展管理运营情况专项审计。

现将有关事项公告如下:

一、审计范围和时限

审计范围为合肥工业大学资产经营有限公司及所属七家全资子公司。审计时限为202314日至2026331日,必要时将追溯至以前年度。

二、审计重点内容

1. 公司治理结构及决策机制运行情况;

2. 母子公司管理及内部控制建设、执行情况;

3. 绩效考核与薪酬管理机制建设及运行情况;

4. 薪酬发放合规性情况;

5. 对外投资及合作项目管理情况;

6. 国有资产管理及风险防控情况;

7. 以前年度审计发现问题整改落实情况;

8. 其他需要审计的相关事项。

三、反映渠道

审计期间,欢迎广大师生员工和有关单位、个人实事求是反映与本次审计有关的情况和问题。

联系电话:0551-62901138

受理时间:工作日8:0017:30

特此公告。

 

 

合肥工业大学审计处

2026年4月20日


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